+7(996)961-96-66
+7(964)869-96-66
+7(996)961-96-66
Заказать помощь

Контрольная работа на тему Контрольная работа 141113-26

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Предмет:
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Тема:
Контрольная работа 141113-26
Тип:
Контрольная работа
Объем:
19 с.
Дата:
14.11.2014
Идентификатор:
idr_1909__0007364


Как скачать реферат, курсовую бесплатно?


Контрольная работа 141113-26 - работа из нашего списка "ГОТОВЫЕ РАБОТЫ". Мы помогли с ее выполнением и она была сдана на Отлично! Работа абсолютно эксклюзивная, нигде в Интернете не засвечена и Вашим преподавателям точно не знакома! Если Вы ищете уникальную, грамотно выполненную курсовую работу, контрольную, реферат и т.п. - Вы можете получить их на нашем ресурсе.
Вы можете запросить контрольную Контрольная работа 141113-26 у нас, написав на адрес ready@referatshop.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что скачать контрольную Контрольная работа 141113-26 по предмету НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ с сайта нельзя! Здесь представлено лишь несколько первых страниц и содержание этой эксклюзивной работы - для ознакомления. Если Вы хотите получить контрольную Контрольная работа 141113-26 (предмет - НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ) - пишите.



Фрагмент работы:





Содержание


1. Понятие налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц, общие условия применения 3
2. Стандартные налоговые вычеты 4
3. Социальные налоговые вычеты 7
4. Имущественные налоговые вычеты 11
5. Профессиональные налоговые вычеты 14
2. Задача 16
3. Тестовые задания 17
Список литературы 19







1. Понятие налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц, общие условия применения

Доходы физических лиц, которые облагаются НДФЛ по ставке в размере 13%, можно уменьшить на так называемые налоговые вычеты.
Применение налоговых вычетов позволяет уменьшить налоговую базу, и, соответственно, сумму налога к уплате.
Если же сумма налоговых вычетов в налоговом периоде окажется больше суммы доходов, облагаемых по ставке 13%, то в этом налоговом периоде налоговая база принимается равной нулю. На следующий налоговый период разница между суммой вычетов и суммой доходов в общем случае не переносится.
Вычеты нельзя применять к доходам физического лица, которые облагаются НДФЛ по ставкам 9, 15, 30, 35%. К таким доходам, в частности, относятся доходы нерезидентов, дивиденды, материальная выгода от экономии на процентах и др.
Вычеты не могут применить физические лица, которые освобождены от уплаты НДФЛ, так как у них отсутствует облагаемый доход. К таким физическим лицам, например, относятся пенсионеры и безработные.
Налоговым Кодексом РФ предусмотрено шесть групп налоговых вычетов:
1) стандартные налоговые вычеты (ст. 218 НК РФ);
2) социальные налоговые вычеты (ст. 219 НК РФ);
3) имущественные налоговые вычеты (ст. 220 НК РФ);
4) профессиональные налоговые вычеты (ст. 221 НК РФ);
5) налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке (ст. 220.1 НК РФ);
6) при переносе на будущие периоды убытков от участия в инвестиционном товариществе (ст. 220.2 НК РФ).
В указанных группах выделяются несколько видов вычетов.
Стандартные налоговые вычеты можно разделить на два вида:
вычеты на налогоплательщика;
вычеты на детей.
Социальные вычеты предоставляются по пяти основаниям:
по расходам на благотворительные цели и пожертвования;
по расходам на обучение;
по расходам на лечение;
по расходам на негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование;
по расходам на уплату дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.
Имущественные налоговые вычеты предоставляются:
при продаже имущества;
в случае выкупа у налогоплательщика имущества для государственных или муниципальных нужд;
при строительстве или приобретении жилья, а также земельных участков.
Профессиональные налоговые вычеты могут применять:
индивидуальные предприниматели;
нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты;
лица, которые выполняют работы (оказывают услуги) по договорам гражданско-правового характера;
лица, которые получают авторские и другие вознаграждения.

2. Стандартные налоговые вычеты

Стандартные вычеты предоставляются отдельным категориям физических лиц и не обусловлены наличием каких-либо расходов у физического лица.
Применять их можно ежемесячно. То есть, доходы, полученные по итогам каждого месяца, могут быть уменьшены на полагающиеся налогоплательщику стандартные вычеты.
Размер стандартных вычетов «на себя» фиксирован и может составлять 3000 или 500 руб.
Максимальный вычет в 3000 руб. предоставляется «чернобыльцам», инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам из числа военнослужащих, ставших инвалидами I, II и III групп вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР, Российской Федерации и др. категориям физических лиц, поименованным в пп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ.
Вычет в размере 500 руб. предоставляется Героям Советского Союза и Героям Российской Федерации, инвалидам с детства, инвалидам I и II групп, родителям и супругам военнослужащих, погибших при защите СССР, Российской Федерации и др. (пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ).
Если физическое лицо имеет право на два стандартных вычета (попадает в обе категории, например, чернобылец-инвалид), то ему предоставляется максимальный из них. Суммировать вычеты и использовать их одновременно нельзя.
Вычеты в размере 3000 руб. и 500 руб. никак не ограничены, они предоставляются в течение всего календарного года. Максимальная сумма таких вычетов за год составляет 36000 руб. (3000 руб. ? 12 ме


Посмотреть другие готовые работы по предмету НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ